用友t3核算系统反结账用友t3核算模块反结账

大家好,今天来为大家分享用友t3核算系统反结账的一些知识点,和用友t3核算模块反结账的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文目录

用友t+反结账怎么操作用友t3怎么反结账用友T3普通版如何反结账、反记账,结转损益的凭证如何删除掉用友反结账怎么做用友t+反结账怎么操作1、登录进入用友t+

2、点击系统管理,接着点击财务结账

3、选择需要反记账的会计期间,单击确定

4、勾选需要反记账的凭证

5、键盘同时按Ctrl+Alt+H,单击是即可完成反记账

用友t3怎么反结账在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。

以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:

1.登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。

2.在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。

3.在弹出的“反结账确认”对话框中,仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。

4.系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删除旧的结转数据。

5.反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。

用友T3普通版如何反结账、反记账,结转损益的凭证如何删除掉1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;

2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;

3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

用友反结账怎么做1.点击对账

登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。

2.恢复记账前状态功能已被激活

在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。

3.点击恢复记账前状态

回到主页面,点击总账-凭证-恢复记账前状态进入下一步。

4.选择恢复记账前的日期状态

进入恢复记账前状态页面后,选择需要恢复的反记账日期后,点击确定,输入账套主管口令即可。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的用友t3核算系统反结账和用友t3核算模块反结账问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

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